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Emitir Folhas de Caixa

Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
PT
ES
AO
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MZ
ST
GW

Esta janela permite a emissão de folhas de caixa para as contas de caixa existentes.

Pode criar, alterar ou remover documentos de encargos. Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo", "Gravar" ou "Remover", respetivamente.

Preenchimento dos Campos da Janela

Conta  
Secção Indica a secção associada à folha de caixa a emitir. Poderá obter mais informações em Secção.
Código Selecionar o código da conta para a qual serão editadas as folhas de caixa.
Moeda Apresenta a moeda da conta selecionada.
Utilizador

Nome

Apresenta o nome do utilizador que gravou a folha de caixa. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 20 caracteres. O valor por defeito é o login do utilizador.
Folha de Caixa
Número Indicar o número da folha de caixa. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 15 caracteres.
Data Indicar a data da folha de caixa.
Período
De Indicar a data para filtro inicial dos movimentos a incluir na folha de caixa.
Até Indicar a data para filtro final dos movimentos a incluir na folha de caixa.
Saldo Contabilístico
Anterior Representa o saldo contabilístico da conta selecionada (dos movimentos lançados), até ao dia anterior à data do campo "De".
Anterior (Sinal) O campo à direita do valor representa o sinal do saldo (D – devedor; ou C – credor).
Folha de Caixa Representa o saldo contabilístico do número da folha de caixa.
Folha de Caixa (Sinal) O campo à direita do valor representa o sinal do saldo (D – devedor; ou C – credor).
Grelha de "Movimento"
Número Coluna que permite indicar o número de ordem do movimento dentro da folha de caixa. É sugerido automaticamente pelos movimentos que ainda não têm número, de forma sequencial.
Data Mov. Indicar a data de realização do movimento real.
Descrição Descrição do movimento real.
Documento Identificação do documento associado ao movimento. Poderá ser o número do cheque, letra, débito de juros, etc. Campo alfanumérico, constituído por 15 caracteres.
Tipo Mov./Pag. Indicar o tipo de movimento/pagamento.
Débito Indicar o valor do débito da linha do movimento real.
Crédito Indicar o valor do crédito da linha do movimento real.


Operações Disponíveis

De Navegação Permite navegar nos registos da tabela.
Gravar Alterações Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo Permite criar um novo registo.
Remover Registo Permite remover o registo em edição.
Atualizar Grelha Permite a atualização da grelha de movimentos a depositar, em função dos filtros estabelecidos. Preencher os campos Data, Filtro por, De, Até e Nome com a informação guardada para o registo de folha de caixa. Preencher a grelha de movimentos reais com todos os registos que validam o filtro. Ao preencher a grelha, atribuir sequencialmente números à coluna número dos movimentos, tendo em conta a ordem por data de movimento. Ordenar os movimentos na grelha pela coluna Número.
Emitir Folha de Caixa Permite aceder à janela de Emissão da Folha de Caixa.
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