¿Cómo efectuar la liquidación de Resultados/Otros?
La liquidación de Resultados/Otros es una opción que permite saldar cuentas de forma automática. La configuración de cuentas a saldar, del documento a generar y del tipo de liquidación es definida en la tabla de Liquidaciones. Para efectuar la liquidación de resultados/otros, deben seguirse los siguientes pasos:
La liquidación de resultados/otros genera un documento por cada tipo de liquidación seleccionado y cada documento tiene una descripción indicativa del tipo de liquidación efectuado. La liquidación de las cuentas es realizada por su saldo por contrapartida de la cuenta definida. La excepción ocurre en la liquidación de Presupuestario en que el saldo liquidado es por cada clasificación presupuestaria. Si desea cancelar una liquidación deberá anular el documento relativo en la ventana de introducción de movimientos. La opción Movimientos Línea a Línea, cuando activada, mueve la respectiva cuenta de contrapartida por cada cuenta liquidada en el sistema. En caso contrario, el sistema solo realizará el movimiento de la cuenta de la contrapartida en el final del documento. La excepción está en la liquidación del tipo Presupuestario, en que el sistema mueve las cuentas siempre línea a línea. Para empresas con ubicación en Portugal, el caso de las Liquidaciones de Resultados Antes de Impuestos y Liquidación de Resultados Netos es necesario que sean configurados con lo respectivo Tipo de Liquidación. Para efectuar el Cierre de Cuentas debe existir siempre un tipo de Liquidación de Resultados Antes de Impuestos y un tipo de Liquidación de Resultados Netos. Estas liquidaciones deben ser realizadas de modo autónomo y no pueden ser seleccionados en conjunto con otro tipo de Liquidación. Después de la liquidación de Resultados Netos, el ejercicio es automáticamente bloqueado y se presenta la ventana del documento de apertura para que este proceso pueda ser realizado de una sola vez. Deberá introducir la ventana con las opciones deseadas y registrar el documento de apertura. Una vez que no es posible que existan documentos descuadrados, debe siempre introducirse la cuenta de cuadre en el documento de apertura. La liquidación del tipo Presupuestario solo está disponible si la empresa tiene el módulo de Presupuestos de Ingresos/Gastos. Si desea emitir los documentos relativos a las liquidaciones, deberá seleccionar la opción Imprimir documentos en la pestaña Opciones.