{"id":141953,"date":"2024-02-07T00:00:00","date_gmt":"2024-02-07T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/xrp-business\/\/"},"modified":"2024-02-07T00:00:00","modified_gmt":"2024-02-07T00:00:00","slug":"actualizacion-y-regularizacion-de-las-posiciones-para-dpiva","status":"publish","type":"xrp-business","link":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/xrp-business\/finanzas-es\/contabilidad-es\/obligaciones-decl\/articulo\/actualizacion-y-regularizacion-de-las-posiciones-para-dpiva","title":{"rendered":"Actualizaci\u00f3n y regularizaci\u00f3n de las posiciones para DPIVA"},"content":{"rendered":"<section class=\"av_textblock_section \"  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock  '   itemprop=\"text\" ><p>Es necesario actualizar y contabilizar las posiciones para la Declaraci\u00f3n Peri\u00f3dica del IVA para cumplir todas las obligaciones legales. As\u00ed, podr\u00e1 indicar el documento cuyo IVA est\u00e1 siendo regularizado y\/o rectificado, as\u00ed como recopilar los datos necesarios para la introducci\u00f3n del adjunto 40 de la misma declaraci\u00f3n.<\/p>\n<\/div><\/section>\n<section class=\"av_textblock_section \"  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock  '   itemprop=\"text\" ><h2>Actualizar posiciones para DPIVA<\/h2>\n<p>Pueden actualizarse las posiciones para el informe de la declaraci\u00f3n peri\u00f3dica manualmente, editando las clases de IVA a trav\u00e9s de la tabla del Plan de IVA.<\/p>\n<p>Para editar manualmente, basta con acceder a <strong>Finanzas<\/strong> |\u00a0<strong>Contabilidad<\/strong> | <strong>Recursos<\/strong>\u00a0| <strong>Tablas<\/strong> | <strong>Planes<\/strong> |\u00a0<strong>Plan de IVA<\/strong> y editar las clases deseadas, modificando los valores de los campos <strong>Base imponible<\/strong> e <strong>IVA,\u00a0<\/strong>en la pesta\u00f1a<strong> Modelos Fiscales.<\/strong><\/p>\n<\/div><\/section>\n<section class=\"av_textblock_section \"  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock  '   itemprop=\"text\" ><h2>Contabilizaci\u00f3n de abonos<\/h2>\n<p>La\u00a0<a class=\"article_link_pkp\" href=\"https:\/\/dre.pt\/application\/file\/a\/107728084\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Portaria n.\u00ba\u00a0221\/2017<\/a>, de 21 de julio, que ha aprobado el modelo de la Declaraci\u00f3n Peri\u00f3dica del IVA (DPIVA), a partir de\u00a01 de septiembre de 2017, entre otros cambios, pasa a obligar la indicaci\u00f3n de la fecha (AAAA\/MM) del documento siendo regularizado, con el abono emitid, en el\u00a0<strong>Cuadro 1-A del Adjunto 40<\/strong>.<\/p>\n<p>Por su vez, la\u00a0<a class=\"article_link_pkp\" href=\"http:\/\/dre.pt\/application\/file\/a\/115472568\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Portaria n\u00ba 166\/2018<\/a>, de 8 de junio, introduce cambios a este procedimiento pasando a exigir en la introducci\u00f3n del Subcuadro 1-A del Cuadro 1 la indicaci\u00f3n de la fecha de emisi\u00f3n (a\u00f1o\/mes) del documento rectificativo de la factura, cuando el sujeto pasivo tenga regularizaciones inscritas a su favor en el campo 40 de la declaraci\u00f3n peri\u00f3dica del IVA.<\/p>\n<p>Para dar respuesta a esta necesidad legal, el m\u00f3dulo de Contabilidad permite indicar, al nivel de las clases del IVA de regularizaci\u00f3n a favor de la empresa, el documento cuyo IVA est\u00e1 siendo regularizado y\/o rectificado.<\/p>\n<p>Esta funcionalidad se aplica en los siguientes escenarios:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"li_list_pkp\"><strong>Movimiento de documentos por el editor de Contabilidad<br \/>\n<\/strong>Al realizar el movimiento de cualquier tipo de documento en contabilidad, al indicar una clase de IVA, configurada para comunicar valores en el\u00a0<strong>Cuadro 1-A del Adjunto 40<\/strong>\u00a0y base imponible en los campos\u00a0<strong>01-A 78 N2<\/strong>,\u00a0<strong>02-A 78 N3<\/strong>\u00a0o\u00a0<strong>04-A 78 N6<\/strong>, se dar\u00e1 al usuario la posibilidad de indicar el documento siendo regularizado;<\/li>\n<li class=\"li_list_pkp\"><strong>Integraci\u00f3n en Contabilidad de abonos\u00a0emitidos por el\u00a0editor de ventas de Log\u00edstica<\/strong><br \/>\nAl realizar la integraci\u00f3n el Contabilidad de los abonos emitidos en Log\u00edstica, por copia de l\u00edneas o rectificaci\u00f3n, la aplicaci\u00f3n asociar\u00e1 autom\u00e1ticamente a las clases de IVA, configuradas para comunicar valores en el\u00a0<strong>Cuadro 1-A del Adjunto 40<\/strong>\u00a0y base imponible en los campos\u00a0<strong>01-A 78 N2,<\/strong>\u00a0<strong>02-A 78 N3<\/strong>\u00a0o\u00a0<strong>04-A 78 N6<\/strong>, la informaci\u00f3n de los documentos siendo regularizados;<\/li>\n<li class=\"li_list_pkp\"><strong>Importaci\u00f3n en Contabilidad por el archivo de texto<\/strong><br \/>\nEl formato de importaci\u00f3n de archivos para integraci\u00f3n en Contabilidad pasa a permitir a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre el documento a regularizar, en cada clase de IVA.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/section>\n<section class=\"av_textblock_section \"  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock post_content_tip_red '   itemprop=\"text\" ><blockquote>\n<p>Si la Clase de IVA en la pesta\u00f1a Modelos Fiscales est\u00e1 configurada con el motivo 01-A 78 N2, el Campo A\u00f1o \/Mes del cuadro 1-A del Adjunto 40 debe recopilar la fecha del documento rectificativo (abono). Si est\u00e1 configurada con el motivo 02-A 78 N3 o 04-A 78 N6, el Campo A\u00f1o \/Mes del cuadro 1-A del Adjunto 40 debe recopilar la fecha del documento regularizado (factura).<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/section>\n<section class=\"av_textblock_section \"  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock  '   itemprop=\"text\" ><h2><span id=\"MyMatrix_ctl04_Matrix1_KBArticleDetailsComponent1_KBItemViewer1_ItemRender1_lblItemTitle\">Recopilar datos para DPIVA<\/span><\/h2>\n<p>La recopilaci\u00f3n de datos para el Cuadro 1-A del Adjunto 40 del modelo de la Declaraci\u00f3n Peri\u00f3dica de IVA es realizada a trav\u00e9s de la columna de la clase de IVA, seleccionando el documento siendo regularizado.<\/p>\n<p>Para seleccionar el documento siendo regularizado, deben realizarse los siguientes pasos:<\/p>\n<ol>\n<li>Acceder a\u00a0<strong>Tablas<\/strong>\u00a0|\u00a0<strong>Contabilidad<\/strong>\u00a0|\u00a0<strong>Planes<\/strong>\u00a0|\u00a0<strong>Plan IVA<\/strong>;<\/li>\n<li>Editar una clase de IVA;<\/li>\n<li>En la pesta\u00f1a <strong>Modelos Fiscales,<\/strong>\u00a0en la columna\u00a0<strong>Modelo<\/strong>\u00a0seleccionar la opci\u00f3n<strong> DPIVA-A40;<\/strong><\/li>\n<li>Inserir\u00a0 <strong>01-A 78 N2<\/strong>,\u00a0<strong>02-A 78 N3\u00a0<\/strong>o\u00a0<strong>04-A 78 N6<\/strong> en la columna \u00abBase Imponible\u00bb;<\/li>\n<li>Hacer clic en<strong> Guardar<\/strong>;<\/li>\n<li>Acceder a\u00a0<strong>Contabilidad<\/strong>\u00a0|\u00a0<strong>Movimientos<\/strong>;<\/li>\n<li>Crear un\u00a0<strong>Nuevo\u00a0<\/strong>documento, utilizando el configurado previamente;<\/li>\n<li>Registrar una cuenta y asociar la clase de IVA configurada previamente en la respectiva columna;<\/li>\n<li>En la pesta\u00f1a <strong>Documento a regularizar <\/strong>seleccionar el documento que se va a regularizar;<\/li>\n<li>Por fin, hacer clic en<strong> Confirmar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div><\/section>\n<section class=\"av_textblock_section \"  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock post_content_tip_red '   itemprop=\"text\" ><blockquote>\n<p>Esta operaci\u00f3n responde a las especificaciones del \u00abDespacho Normativo\u00bb portugu\u00e9s n.\u00ba 53\/2005.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"template":"","tags":[2045],"post-type":[122],"categorias-xrp-business":[7424],"class_list":["post-141953","xrp-business","type-xrp-business","status-publish","hentry","tag-iva-2","post-type-artigo","categorias-xrp-business-obligaciones-decl"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrp-business\/141953","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrp-business"}],"about":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/xrp-business"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=141953"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=141953"},{"taxonomy":"post-type","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/post-type?post=141953"},{"taxonomy":"categorias-xrp-business","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categorias-xrp-business?post=141953"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}